2016年度三明市教育技术装备管理站部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2017年07月27日 点击数:31 字号:

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》〔明财(教)决〔2017〕1 号〕及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市教育技术装备管理站的主要职责是:中小学校普教仪器,教育信息技术装备、实验室、图书馆等建设、配备和管理;中小学信息技术教育的规划和实施;中小学教育宽带城域网、校园网等各级网络建设管理;校办产业、勤工俭学、中小学统一着装的协调等。

二、部门预算单位基本情况

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市教育技术装备管理站

财政核拨

11

10

 

三、部门主要工作总结

2016年,三明市教育技术装备管理站主要任务是:围绕市教育局工作要点和年度工作计划,深化信息技术在教育教学中的应用,加强中小学实验室、图书馆(室)管理工作,着力提高全市教育技术装备整体水平,促进城乡教育均衡发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.加强信息化建设,提升信息技术应用水平。推进“宽带网络校校通”建设工程;推动“优质资源班班通”建设;推动“网络学习空间人人通”平台的广泛应用;完善体育线上开户-逢赌必赢网络建设,提升应用水平;以活动开展为载体,进一步推动中小学教育信息化课堂高效应用。

2.加强中小学实验室、图书馆(室)管理工作。以义务教育基本均衡县创建、全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件为契机,指导各地按装备标准配齐配足实验室及实验仪器设备,协同市政府教育督导室对实验室管理工作进行督导评估;规范教育装备配备机制,要求各地建立装备配备工作技术规范和专业规程,科学规划设计装备项目,统筹实施计划预算、配备方案、政府采购、合同履约、质量管理、风险防控、资产监管与运维服务等;通过专项抽查各县《三明市中小学实验室管理工作守则(试行)》执行情况,推进实验室标准化建设,充分发挥仪器设备的使用效益,促进实验教学的有序开展;积极组织开展实验教学应用活动;切实加强中小学图书馆规范化、科学化和现代化建设;树立中小学装备工作典型案例;组织有关人员参加各级各类学习培训。

3.做好勤工俭学管理工作。继续抓好校园方责任保险及校园方无过失责任保险、中等职业学校实习生责任保险工作;继续抓好学生簿册、校服等管理;完成市中小学生示范性综合实践基地建设项目移交工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明市教育技术装备管理站年初结转和结余  12.35万元,本年收入123.05万元,本年支出133.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.51万元。

(一)2016本年收入123.05万元,比2015年决算数减少30.93万元,下降20.09%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入123.05万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出133.89万元,比2015年决算数减少20.09万元,下降13.05%,具体情况如下:

1. 基本支出133.89万元。其中,人员支出130.40万元,公用支出3.49万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出133.89万元,比2015年决算数减少20.09万元,下降13.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(三)工资福利支出114.65万元,较2015年决算数增加减少25.78万元,增长29.01%。主要原因是在职人员缴交社保和职业年金。

(二)商品和服务支出3.49万元,较2015年决算数减少1.01万元,下降22.44%。主要原因是在职人员减少。

(三)对个人和家庭的补助15.75万元,较2015年决算数减少44.86万元,下降74.01%。主要原因是退休费由社保发放。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.41万元,同比下降2.38%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%。

(三)公务接待费0.41万元。主要用于对口业务指导单位省教育装备管理办公室及省电教馆来我市检查指导工作等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数16人。与2015年相比, 公务接待费支出下降2.38%,主要是: 贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件1-10(装备站).xls

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